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以下是审计学论文范文(精选21篇)
  • 2019-02-26小型会计师公司审计系统问题探析

    中国的审计行业在 37 年的发展过程中已然成为了维护国家经济建设的重要组成部分,然而,相较于欧美等发达国家,我国的审计行业在服务能力与公信力上仍...[全文]

  • 2019-01-17数字化审计的风险管理分析

    如今, 高速发展的信息技术改变了人们的生活, 也对审计实务工作产生重要的影响。数字化审计一改传统的手工审计工作, 借助计算机系统处理大量数据。随着...[全文]

  • 2019-01-11如何利用大数据推动审计工作的发展

    我们现在所处的信息时代为我们的工作和生活提供了庞大的信息资源, 也就是大数据时代已经来临。在大数据背景下, 审计工作方式方法的不断创新, 是对审计...[全文]

  • 2019-01-11大数据时代审计信息化面临的问题及其建议

    大数据、云计算时代的到来, 给社会带来了巨大的影响, 各行各业中, 为适应时代的发展, 审计未来的发展势必与大数据、云计算紧密相关。...[全文]

  • 2019-01-03财务报表审计舞弊行为分析

    在财务报表审计中, 舞弊的主观意识性较强, 发现较为困难, 注册会计师审计工作难度加大。由此, 舞弊风险对于财务报表审计的影响可见一斑。...[全文]

  • 2019-01-03网络游戏企业收入审计问题研究

    展开分析网络游戏企业收入审计面临的问题, 从内部控制、IT审计、分析及测试等方面分析相应审计应对措施, 以为该行业的审计实务提供参考。...[全文]

  • 2019-01-03经济责任审计创新发展途径探究

    如何适应新时代的新要求, 推动经济责任审计工作不断向前发展, 已成为国家审计机关迫切需要探究的课题。...[全文]

  • 2018-12-18关于提高建筑工程造价审计的思考与措施

    本文首先介绍了工程造价审计的常用方法 ;随后分析了当前工程造价审计中存在的问题;最后阐述了提高建筑工程造价审计的具体措施...[全文]

  • 2018-12-12浅析公路施工企业财务中的审计管理

    当前我国现代化进程不断提升, 城乡一体化建设规模逐步扩大, 城乡联络更加紧密, 公路施工项目不断增多, 建设企业发展前景良好, 但是由于进程发展较快, ...[全文]

  • 2018-11-26医院内部审计与内部控制整合研究

    充分发挥内部审计与内部控制的优势, 让两者可以相互补充、相互借鉴, 并且相互完善, 从而使内部审计与内部控制进行全过程的融合、全领域的融合、全时段...[全文]

  • 2018-11-16浅析会计工作中审计风险及控制要点

    在现代会计管理体系中, 审计风险控制占据着十分重要的地位, 通过构建现代科学化审计风险控制架构, 掌握风险控制节点, 可以提升审计风险控制的针对...[全文]

  • 2018-11-05美国加州大学内部审计的经验探析

    目前, 我国高校内部审计计划的确定大多是按照往年的惯例、领导的要求进行制定, 很少根据风险评估确定, 高校控制和治理的薄弱环节、潜在的重大风险很难...[全文]

  • 2018-10-23在财务工作中财政财务审计的应用

    在经济新常态背景下, 我国经济发展水平进一步提升, 国民经济呈现稳定增长的发展态势, 与国民经济发展存在紧密联系的财政财务审计工作受到高度重视, 成...[全文]

  • 2018-10-17军地审计协作机制的框架设计与政策保障

    军地审计通用性强, 且都处于改革发展的关键时期, 对人才的需求十分旺盛。通过军地合作共育审计人才不仅可以充分整合军地优势教育资源, 形成规模效应, ...[全文]

  • 2018-09-30浅析非现场审计的相关问题研究

    年来, 伴随着保险消费理念的升级, 场景化营销、电话销售、网络销售等业务方式快速发展, 分散性业务在保险行业中的比重越来越大, 保险产品种类、客户数...[全文]

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